Číslo | Organizácia | Text | Celkom | Mena | Vystavené | Zverejnené | Detail |
---|
Z2117001 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 17,85 | EUR | 02.01.2021 | 05.01.2021 | detail |
D2119001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Vyúčtovacia faktúra plyn 1.12.-31.12.2020 | -4587,90 | EUR | 13.01.2021 | 13.01.2021 | detail |
Z2117002 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.01.2021 | 20.01.2021 | detail |
Z2117003 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 14,00 | EUR | 02.02.2021 | 02.02.2021 | detail |
D2119002 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok 1/21 | -162,73 | EUR | 07.02.2021 | 08.02.2021 | detail |
Z2117004 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.02.2021 | 18.02.2021 | detail |
D2119003 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok 2/21 | -146,77 | EUR | 08.03.2021 | 09.03.2021 | detail |
Z2117005 | TITAN-MULTIPLAST s.r.o. | Sklolamináty do inscenácie Niekto príde | 2035,93 | EUR | 02.03.2021 | 11.03.2021 | detail |
Z2117006 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.03.2021 | 19.03.2021 | detail |
Z2117007 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.04.2021 | 19.04.2021 | detail |
Z2117008 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 10,00 | EUR | 02.05.2021 | 04.05.2021 | detail |
D2119004 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok 1/21 | -0,04 | EUR | 30.04.2021 | 03.05.2021 | detail |
D2119005 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - preplatok 2/21 | -0,06 | EUR | 30.04.2021 | 03.05.2021 | detail |
Z2117009 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 30,00 | EUR | 18.05.2021 | 19.05.2021 | detail |
Z2117010 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.05.2021 | 19.05.2021 | detail |
Z2117011 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 25,00 | EUR | 02.06.2021 | 02.06.2021 | detail |
Z2117012 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.06.2021 | 22.06.2021 | detail |
Z2117013 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 30,00 | EUR | 19.06.2021 | 29.06.2021 | detail |
D2119006 | SOZA pre práva k hudobným dielam | licencia - autorská odmena za licenciu - Fragile 7.6.2021 - dobropis | -88,92 | EUR | 23.06.2021 | 06.07.2021 | detail |
Z117014 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | balík grafických programov - Photoshop | 35,99 | EUR | 18.07.2021 | 20.07.2021 | detail |
Z2117015 | Aura-Point s.r.o. | autorské honoráre | 40,84 | EUR | 26.07.2021 | 30.07.2021 | detail |
Z2117016 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 18.08.2021 | 19.08.2021 | detail |
Z2117017 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 26.08.2021 | 26.08.2021 | detail |
Z2117018 | SmartSelling a.s. | SmartEmailing do 5000 kontaktov | 194,29 | EUR | 25.08.2021 | 27.09.2021 | detail |
Z2117019 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 26.09.2021 | 28.09.2021 | detail |
D2118001 | Adobe System Software | Dobropis - balík grafických programov | -21,99 | EUR | 26.08.2021 | 02.09.2021 | detail |
Z2117020 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 1,00 | EUR | 02.10.2021 | 12.10.2021 | detail |
Z2117021 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 30,00 | EUR | 14.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
Z2117022 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 26.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
Z2117023 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 30,00 | EUR | 28.10.2021 | 29.10.2021 | detail |
Z2117024 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 12,01 | EUR | 02.11.2021 | 02.11.2021 | detail |
Z2117025 | Elektro-motory s.r.o | Motor ventilátora - odvetrávania v kotolni | 28,27 | EUR | 03.11.2021 | 05.11.2021 | detail |
Z2117026 | Aura-Pont s.r.o | Autorské honoráre | 25,88 | EUR | 08.11.2021 | 09.11.2021 | detail |
Z2117027 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 26.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
Z2117028 | Facebook Ireland Limited | Reklamná kampaň na facebooku | 30,69 | EUR | 02.12.2021 | 02.12.2021 | detail |
Z2117029 | Adobe System Software | Balík grafických programov | 29,99 | EUR | 26.12.2021 | 27.12.2021 | detail |
2110001 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 1/21 | 50,40 | EUR | 01.01.2021 | 04.01.2021 | detail |
2110002 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 1/21 | 1337,00 | EUR | 01.01.2021 | 05.01.2021 | detail |
2110003 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - január 2021 | 2688,16 | EUR | 04.01.2021 | 05.01.2021 | detail |
2110004 | MaM multimedia s.r.o | Registračné poplatky a redirect domény divadlozilina.sk | 36,00 | EUR | 10.01.2021 | 12.01.2021 | detail |
2110005 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 1/21 | 1388,00 | EUR | 12.01.2021 | 14.01.2021 | detail |
2110006 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok 12/20 | 53,34 | EUR | 10.01.2021 | 14.01.2021 | detail |
2110007 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - online streaming Poľovačka na losy | 15,00 | EUR | 19.01.2021 | 20.01.2021 | detail |
2110008 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - online streaming Poľovačka na losy | 68,63 | EUR | 19.01.2021 | 20.01.2021 | detail |
2110009 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - online streaming IDIOT | 30,00 | EUR | 19.01.2021 | 20.01.2021 | detail |
2110010 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o | Finančný spravodaj - ročník 2021 | 26,40 | EUR | 13.01.2021 | 22.01.2021 | detail |
2110011 | INTERSYSTEM, s.r.o | Poštovné schránky 8ks Inox | 572,24 | EUR | 20.01.2021 | 22.01.2021 | detail |
2110012 | SOFTIP a.s. | Podpora HR a riadenie ekon. informácií EKO 1Q 2021 | 271,26 | EUR | 21.01.2021 | 22.01.2021 | detail |
2110013 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o | Vyúčtovanie predplatného - ročník 2020 | 16,39 | EUR | 15.01.2021 | 26.01.2021 | detail |
2110014 | Jozef Putyra STAV-KOMÍN-kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov v kotolni MD Žilina | 80,00 | EUR | 27.01.2021 | 28.01.2021 | detail |
2110015 | Orange Slovensko a.s | Telefón Apple IPhone SE | 289,00 | EUR | 18.01.2021 | 28.01.2021 | detail |
2110016 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu 4Q 2020 | 107,72 | EUR | 25.01.2021 | 28.01.2021 | detail |
2110017 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 365,71 | EUR | 23.01.2021 | 29.01.2021 | detail |
2110018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 2/21 | 1200,00 | EUR | 01.02.2021 | 01.02.2021 | detail |
2110019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 2/21 | 1388,00 | EUR | 01.02.2021 | 01.02.2021 | detail |
2110020 | Pavel Chabada Plynoservis | Vykonanie odbornej skúšky plynových zariadení | 400,00 | EUR | 20.01.2021 | 01.02.2021 | detail |
2110021 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 116,95 | EUR | 01.02.2021 | 02.02.2021 | detail |
2110022 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - február 2021 - 656ks | 2751,07 | EUR | 02.02.2021 | 02.02.2021 | detail |
2110023 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 2/21 | 50,40 | EUR | 01.02.2021 | 02.02.2021 | detail |
2110024 | PRESCONT, s.r.o. | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení | 712,20 | EUR | 26.01.2021 | 02.02.2021 | detail |
2110025 | blurryzone s.r.o | Dodanie farebných negatívnych filmov, vyvolanie, sken pre vizuálnu kampaň Stále s vami | 782,36 | EUR | 03.02.2021 | 03.02.2021 | detail |
2110026 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 1/2021 | 36,00 | EUR | 31.01.2021 | 03.02.2021 | detail |
2110027 | TM Sound s.r.o | Označovacie pásky | 14,26 | EUR | 26.01.2021 | 03.02.2021 | detail |
2110028 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.1.2021-31.3.2021 | 155,25 | EUR | 14.01.2021 | 05.02.2021 | detail |
2110029 | FIRE Žilina, s.r.o | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov v MD Žilina a v budove skladu SAD | 348,80 | EUR | 05.02.2021 | 05.02.2021 | detail |
2110030 | POLOM s.r.o | Posypová soľ | 16,20 | EUR | 08.02.2021 | 08.02.2021 | detail |
2110031 | Dagmar Bleyová | Grafické práce 1/21 | 290,00 | EUR | 29.01.2021 | 09.02.2021 | detail |
2110032 | LIVONEC SK s.r.o. | Odborná prehliadka núdzového osvetlenia v objekte MD Žilina | 55,80 | EUR | 03.02.2021 | 11.02.2021 | detail |
2110033 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby január 2021 | 257,00 | EUR | 31.01.2021 | 11.02.2021 | detail |
2110034 | Štúdio Mestského divadla Žilina o.z. | 2 online licencie rozprávky Príbeh o neobyčajnom priateľstve | 300,00 | EUR | 11.02.2021 | 12.02.2021 | detail |
2110035 | Dagmar Bleyová | Grafické práce 2/21 | 290,00 | EUR | 12.02.2021 | 12.02.2021 | detail |
2110036 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - online streaming Podzemné blues | 18,00 | EUR | 08.02.2021 | 15.02.2021 | detail |
2110037 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - online streaming Podzemné blues | 274,55 | EUR | 08.02.2021 | 15.02.2021 | detail |
2110038 | blurryzone s.r.o | Dodanie farebných negatívnych filmov, vyvolanie, sken pre vizuálnu kampaň Stále s vami | 288,00 | EUR | 18.02.2021 | 18.02.2021 | detail |
2110039 | HR work, s.r.o. | Ekonomické služby - Mzdy, DPH za 1/2021 | 892,00 | EUR | 15.02.2021 | 18.02.2021 | detail |
2110040 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 1/21 | 494,00 | EUR | 15.02.2021 | 18.02.2021 | detail |
2110041 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Doobjednávka stravné lístky 2/21 | 62,91 | EUR | 23.02.2021 | 23.02.2021 | detail |
2110042 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 62,00 | EUR | 23.02.2021 | 23.02.2021 | detail |
2110043 | IVES Košice | Winibeu 2/2021 - 1/2022 | 83,65 | EUR | 22.02.2021 | 24.02.2021 | detail |
2110044 | blurryzone s.r.o | Sprostredkovanie výtvarného návrhu, scény,kostýmov a rekvizít do inscenácie Sám sebe sám- 50% | 1200,00 | EUR | 29.01.2021 | 26.02.2021 | detail |
2110045 | blurryzone s.r.o | Sprostredkovanie réžie inscenácie Niekto príde - 50% | 1500,00 | EUR | 29.01.2021 | 26.02.2021 | detail |
2110046 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 3/21 | 50,40 | EUR | 01.03.2021 | 01.03.2021 | detail |
2110047 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 330,10 | EUR | 23.02.2021 | 01.03.2021 | detail |
2110048 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 3/21 | 967,00 | EUR | 01.03.2021 | 01.03.2021 | detail |
2110049 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 3/21 | 1388,00 | EUR | 01.03.2021 | 01.03.2021 | detail |
2110050 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - marec 2021 | 2667,19 | EUR | 02.03.2021 | 02.03.2021 | detail |
2110051 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby február 2021 | 257,00 | EUR | 25.02.2021 | 02.03.2021 | detail |
2110052 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 2/21 | 43,20 | EUR | 01.03.2021 | 03.03.2021 | detail |
2110053 | TM Sound s.r.o | Filter na mikrofón | 18,90 | EUR | 04.03.2021 | 04.03.2021 | detail |
2110054 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 2/2021 | 36,00 | EUR | 28.02.2021 | 04.03.2021 | detail |
2110055 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Zmluvný servis zdvíhacích zariadení 1. štvrťrok 2021 | 207,00 | EUR | 28.02.2021 | 04.03.2021 | detail |
2110056 | Corso Servis s.r.o | Vrecká do vysávača | 67,40 | EUR | 01.03.2021 | 04.03.2021 | detail |
2110057 | HR work, s.r.o. | Ekonomické služby - Mzdy, DPH za 2/2021 | 800,00 | EUR | 05.03.2021 | 09.03.2021 | detail |
2110058 | Štúdio Mestského divadla Žilina o.z. | 2 online licencie rozprávky Príbeh o neobyčajnom priateľstve | 300,00 | EUR | 05.03.2021 | 09.03.2021 | detail |
2110059 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - zrušené predstavenie A je tu zas 5.12.2020 | 0,96 | EUR | 24.11.2020 | 11.03.2021 | detail |
2110060 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 2/21 | 591,74 | EUR | 10.03.2021 | 15.03.2021 | detail |
2110061 | SLOVPAP SK s.r.o. | Kancelárske potreby, čistiace prostriedky | 160,43 | EUR | 15.03.2021 | 16.03.2021 | detail |
2110062 | Juraj Špalek | Výroba scény pre inscenáciu Niekto príde | 2860,00 | EUR | 16.03.2021 | 16.03.2021 | detail |
2110063 | JUDr. Róbert Fatura, advokát s.r.o | Právna analýza v právnej veci pracovnoprávnej agendy MD Žilina | 150,00 | EUR | 16.03.2021 | 17.03.2021 | detail |
2110064 | REVIMONT - DG, s.r.o. | Školenie na zdvíhacie plošiny a zariadenia | 192,98 | EUR | 18.03.2021 | 22.03.2021 | detail |
2110065 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - online streaming Vzkriesenie | 12,00 | EUR | 16.03.2021 | 22.03.2021 | detail |
2110066 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 323,32 | EUR | 23.03.2021 | 29.03.2021 | detail |
2110067 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 87,54 | EUR | 26.03.2021 | 29.03.2021 | detail |
2110068 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.4.2021-30.6.2021 | 111,50 | EUR | 26.03.2021 | 29.03.2021 | detail |
2110069 | Dagmar Bleyová | Grafické práce marec 2021 | 290,00 | EUR | 29.03.2021 | 31.03.2021 | detail |
2110070 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 3/2021 | 36,00 | EUR | 31.03.2021 | 06.04.2021 | detail |
2110071 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby marec 2021 | 257,00 | EUR | 26.03.2021 | 06.04.2021 | detail |
2110072 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - marec 2021 - 509ks | 2134,59 | EUR | 01.04.2021 | 06.04.2021 | detail |
2110073 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 4/21 | 50,40 | EUR | 01.04.2021 | 06.04.2021 | detail |
2110074 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 4/21 | 1388,00 | EUR | 01.04.2021 | 06.04.2021 | detail |
2110075 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 4/21 | 644,00 | EUR | 01.04.2021 | 06.04.2021 | detail |
2110076 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 3/20 | 43,20 | EUR | 05.04.2021 | 09.04.2021 | detail |
2110077 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie inscenácie Niekto príde | 550,00 | EUR | 12.04.2021 | 12.04.2021 | detail |
2110078 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné - 1Q 2021 | 673,46 | EUR | 31.03.2021 | 13.04.2021 | detail |
2110079 | blurryzone s.r.o | Sprostredkovanie výtvarného návrhu, scény,kostýmov a rekvizít do inscenácie Naše fotky - 50% | 2400,00 | EUR | 06.04.2021 | 13.04.2021 | detail |
2110080 | blurryzone s.r.o | Sprostredkovanie réžie inscenácie Naše fotky - 50% | 3000,00 | EUR | 06.04.2021 | 13.04.2021 | detail |
2110081 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 3/21 - nedoplatok | 172,06 | EUR | 11.04.2021 | 13.04.2021 | detail |
2110082 | HR work, s.r.o. | Ekonomické služby - Mzdy, DPH za 2/2021 | 945,00 | EUR | 08.04.2021 | 15.04.2021 | detail |
2110083 | Slovenská autobusová doprava Žilina a.s | Vodné a stočné - 1Q 2021 - dielne | 4,51 | EUR | 12.04.2021 | 15.04.2021 | detail |
2110084 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena Niekto príde | 660,00 | EUR | 08.04.2021 | 15.04.2021 | detail |
2110085 | blurryzone s.r.o | Vyúčtovacia faktúra - sprostredkovanie réžie Niekto príde | 1500,00 | EUR | 19.04.2021 | 19.04.2021 | detail |
2110086 | blurryzone s.r.o | Vyúčtovacia faktúra - sprostredkovanie výtvarného návrhu,kostýmov inscenácie Niekto príde | 1200,00 | EUR | 19.04.2021 | 19.04.2021 | detail |
2110087 | blurryzone s.r.o | Dodanie farebných negatívnych filmov, vyvolanie, sken pre vizuálnu kampaň Stále s vami | 414,00 | EUR | 19.04.2021 | 19.04.2021 | detail |
2110088 | blurryzone s.r.o | Dodanie kostýmov do inscenácie Niekto príde | 98,98 | EUR | 19.04.2021 | 19.04.2021 | detail |
2110089 | T + T a.s | Vývoz odpadu 1. štvrťrok 2021 | 172,80 | EUR | 15.04.2021 | 21.04.2021 | detail |
2110090 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 3/21 | 501,61 | EUR | 15.04.2021 | 21.04.2021 | detail |
2110091 | LITA autorská spoločnosť | Licenčná odmena - Vedľajšie účinky | 528,00 | EUR | 15.04.2021 | 21.04.2021 | detail |
2110092 | Dagmar Bleyová | Grafické práce apríl 2021 | 290,00 | EUR | 21.04.2021 | 22.04.2021 | detail |
2110093 | SOFTIP a.s. | Podpora HR a riadenie ekon. informácií EKO 2Q 2021 | 271,26 | EUR | 20.04.2021 | 22.04.2021 | detail |
2110094 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 102,20 | EUR | 27.04.2021 | 27.04.2021 | detail |
2110095 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - Niekto príde 9.4.-11.4. | 28,08 | EUR | 16.04.2021 | 27.04.2021 | detail |
2110096 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 142,55 | EUR | 23.04.2021 | 29.04.2021 | detail |
2110097 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 5/21 | 50,40 | EUR | 01.05.2021 | 03.05.2021 | detail |
2110098 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 5/21 | 629,00 | EUR | 01.05.2021 | 03.05.2021 | detail |
2110099 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 5/21 | 1388,00 | EUR | 01.05.2021 | 03.05.2021 | detail |
2110100 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - máj 2021 | 2327,50 | EUR | 03.05.2021 | 03.05.2021 | detail |
2110101 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 4/21 | 36,00 | EUR | 30.04.2021 | 04.05.2021 | detail |
2110102 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 4/21 | 43,20 | EUR | 04.05.2021 | 04.05.2021 | detail |
2110103 | Alza.cz a.s. | Videokáble a rozbočovač | 83,22 | EUR | 04.05.2021 | 04.05.2021 | detail |
2110104 | Elektrosped a.s. | Televízory do inscenácie Niekto príde | 718,00 | EUR | 04.05.2021 | 04.05.2021 | detail |
2110105 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby apríl 2021 | 257,00 | EUR | 30.04.2021 | 10.05.2021 | detail |
2110106 | Profesia spol s.r.o | Zverejnenie pracovnej ponuky Herec a Herečka, mzdový účtovník, administratívny zamestnanec - recepčný | 394,80 | EUR | 23.04.2021 | 10.05.2021 | detail |
2110107 | HR work, s.r.o. | Ekonomické služby - Mzdy, DPH za 4/2021 | 879,50 | EUR | 30.04.2021 | 12.05.2021 | detail |
2110108 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 4/21 - nedoplatok | 418,80 | EUR | 10.05.2021 | 12.05.2021 | detail |
2110109 | ELF media s.r.o. | Tlač bannera k inscenácii Niekto príde | 72,00 | EUR | 11.05.2021 | 12.05.2021 | detail |
2110110 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač program máj 2021 | 124,80 | EUR | 13.05.2021 | 14.05.2021 | detail |
2110111 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 9,76 | EUR | 11.05.2021 | 14.05.2021 | detail |
2110112 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 2,44 | EUR | 11.05.2021 | 14.05.2021 | detail |
2110113 | OLA LC s.r.o. | Závesy 8ks | 160,20 | EUR | 14.05.2021 | 17.05.2021 | detail |
2110114 | Dagmar Bleyová | Grafické práce máj 2021 | 290,00 | EUR | 18.05.2021 | 18.05.2021 | detail |
2110115 | SLOVPAP s.r.o. | Čistiace potreby | 177,56 | EUR | 21.05.2021 | 24.05.2021 | detail |
2110116 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 118,94 | EUR | 25.05.2021 | 26.05.2021 | detail |
2110117 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 4/21 | 295,63 | EUR | 10.05.2021 | 27.05.2021 | detail |
2110118 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 295,06 | EUR | 23.05.2021 | 27.05.2021 | detail |
2110119 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 13,42 | EUR | 21.05.2021 | 27.05.2021 | detail |
2110120 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 3,66 | EUR | 21.05.2021 | 27.05.2021 | detail |
2110121 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 10,98 | EUR | 21.05.2021 | 27.05.2021 | detail |
2110122 | Francesca Creation s.r.o | Obálky 900ks | 438,00 | EUR | 01.06.2021 | 01.06.2021 | detail |
2110123 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 6/21 | 955,00 | EUR | 01.06.2021 | 01.06.2021 | detail |
2110124 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 6/21 | 50,40 | EUR | 01.06.2021 | 01.06.2021 | detail |
2110125 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - jún 2021 | 3245,92 | EUR | 01.06.2021 | 01.06.2021 | detail |
2110126 | Dagmar Bleyová | Grafické práce jún 2021 | 290,00 | EUR | 02.06.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110127 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - zrušené predstavenie Prachy 18.6.2021 | 0,96 | EUR | 31.05.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110128 | dr.bencik, s.r.o. | Grafický vizuál inscenácie Niekto príde | 750,00 | EUR | 31.05.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110129 | HR work, s.r.o. | Ekonomické služby - 5/2021 | 606,00 | EUR | 01.06.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110130 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Zmluvný servis zdvíhacích zariadení 2. štvrťrok 2021 | 207,00 | EUR | 31.05.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110131 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 5/2021 | 36,00 | EUR | 31.05.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110132 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 6/21 | 1388,00 | EUR | 01.06.2021 | 02.06.2021 | detail |
2110133 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 25,62 | EUR | 02.06.2021 | 07.06.2021 | detail |
2110134 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 3,66 | EUR | 02.06.2021 | 07.06.2021 | detail |
2110135 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 2,44 | EUR | 02.06.2021 | 07.06.2021 | detail |
2110136 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 12,20 | EUR | 02.06.2021 | 07.06.2021 | detail |
2110137 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 5/21 | 43,20 | EUR | 08.06.2021 | 08.06.2021 | detail |
2110138 | El-Tab s.r.o. | Revízia administratívnej časti budovy MD | 768,00 | EUR | 08.06.2021 | 08.06.2021 | detail |
2110139 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby máj 2021 | 257,00 | EUR | 30.05.2021 | 09.06.2021 | detail |
2110140 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete ticketportal - odohraté predstavbenia 5/21 | 93,12 | EUR | 02.06.2021 | 09.06.2021 | detail |
2110141 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 5/21 - nedoplatok | 611,88 | EUR | 08.06.2021 | 09.06.2021 | detail |
2110142 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu Fragile 7.6.2021 | 296,40 | EUR | 09.06.2021 | 09.06.2021 | detail |
2110143 | HLASY, k.s. | Koncert Fragile 7.6.2021 | 3300,00 | EUR | 07.06.2021 | 14.06.2021 | detail |
2110144 | MaM multimedia s.r.o | Programovacie práce na www.divadlozilina.eu | 144,00 | EUR | 15.06.2021 | 16.06.2021 | detail |
2110145 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 6,10 | EUR | 11.06.2021 | 16.06.2021 | detail |
2110146 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 45,14 | EUR | 11.06.2021 | 16.06.2021 | detail |
2110147 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 21,96 | EUR | 11.06.2021 | 16.06.2021 | detail |
2110148 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 31,72 | EUR | 11.06.2021 | 16.06.2021 | detail |
2110149 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 5/21 | 98,70 | EUR | 15.06.2021 | 17.06.2021 | detail |
2110150 | POINT a.s | Zadný stierač | 15,88 | EUR | 15.06.2021 | 17.06.2021 | detail |
2110151 | MUTTON s.r.o. | Rýchlorozkladací nožnicový stan | 198,00 | EUR | 17.06.2021 | 18.06.2021 | detail |
2110152 | SLOVPAP s.r.o. | Čierny toner | 16,58 | EUR | 22.06.2021 | 22.06.2021 | detail |
2110153 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač bulletin, plagát, poster Niekto príde | 380,40 | EUR | 17.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110154 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač program jún 2021 | 340,80 | EUR | 17.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110155 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 18,82 | EUR | 23.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110156 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 9,76 | EUR | 21.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110157 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 23,18 | EUR | 21.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110158 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 21,96 | EUR | 21.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110159 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 10,98 | EUR | 21.06.2021 | 24.06.2021 | detail |
2110160 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 5/21 | 244,40 | EUR | 18.06.2021 | 28.06.2021 | detail |
2110161 | Bc. Lívia Zábavíková - Baletná škola Pointe | baletné vystúpenie Labutie jazero 26.6.2021 | 305,00 | EUR | 28.06.2021 | 28.06.2021 | detail |
2110162 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Úradná skúška zdvíhacích zariadení | 756,00 | EUR | 23.06.2021 | 29.06.2021 | detail |
2110163 | LIVONEC SK s.r.o. | Prehliadka a údržba požiarnych dvier a klapiek | 218,50 | EUR | 15.06.2021 | 29.06.2021 | detail |
2110164 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 244,73 | EUR | 23.06.2021 | 29.06.2021 | detail |
2110165 | Art Team s.r.o. | Jazzové dni v Žiline 22-23.6.2021 | 1073,64 | EUR | 25.06.2021 | 29.06.2021 | detail |
2110166 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 7/21 | 50,40 | EUR | 01.07.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110167 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrina 7/21 | 758,00 | EUR | 01.07.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110168 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 5/21 | 136,10 | EUR | 30.06.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110169 | LITA autorská spoločnosť | Tantiémy Triky fet a makači | 660,00 | EUR | 30.06.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110170 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - júl 2021 | 3195,60 | EUR | 01.07.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110171 | LIVONEC SK, s.r.o. | zabezpečenie funkcia technika PO a činnosti BTS 6/21 | 36,00 | EUR | 30.06.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110172 | KA-VT spol. s r.o. | aktualizácia softvéru reg. pokladne a odhlásenie ERP | 96,00 | EUR | 30.06.2021 | 02.07.2021 | detail |
2110173 | PUBLIC VISION s.r.o. | kamerové služby za mesiac 6/21 | 257,00 | EUR | 30.06.2021 | 06.07.2021 | detail |
2110174 | Servis Verbis, s.r.o. | sprostredkovanie umeleckého výkonu M.Režného - Opití 11.6. | 147,60 | EUR | 30.06.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110175 | 3T - Tri Tvorivé Tvory | predstavenie 3T - Tri Tvorivé Tvory 15.6.2021 | 1423,94 | EUR | 05.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110176 | Stredoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | vodné, stočné 2 Q 2021 | 736,16 | EUR | 30.06.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110177 | HR work, s.r.o. | ekonomické služby 5/21 - mzdy | 677,00 | EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110178 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | preddavková platba za plyn 7/21 | 1388,00 | EUR | 01.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110179 | SLOVPAP SK s.r.o. | kancelárske a čistiace prostriedky | 137,42 | EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110180 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 21.6.2021-1.7.2021 | 19,52 | EUR | 02.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110181 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 21.6.2021-1.7.2021 | 19,52 | EUR | 02.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110182 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 21.6.2021-1.7.2021 | 8,54 | EUR | 02.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110183 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 21.6.2021-1.7.2021 | 82,96 | EUR | 02.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110184 | Ticketportal SK, s.r.o. | využitie siete Ticketportal - 6/21 | 462,98 | EUR | 01.07.2021 | 08.07.2021 | detail |
2110185 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | licencia - autorská odmena za licenciu - 2. štvrťrok 2021 | 177,40 | EUR | 09.07.2021 | 09.07.2021 | detail |
2110186 | ABTLAČ SK, s.r.o. | tlač a výroba plagátov - ukončenie sezóny | 44,40 | EUR | 02.07.2021 | 09.07.2021 | detail |
2110187 | Stredoslovenská energetika, a.s. | vyúčtovacia faktúra za elektrinu 6/21 - nedoplatok | 498,30 | EUR | 08.07.2021 | 09.07.2021 | detail |
2110188 | Profesia, spol. s r.o. | Balík Credit 5 - zverejňovanie pracovných ponúk | 394,80 | EUR | 08.07.2021 | 12.07.2021 | detail |
2110189 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 2.7.2021-10.7.2021 | 26,19 | EUR | 11.07.2021 | 14.07.2021 | detail |
2110190 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 2.7.2021-10.7.2021 | 2,44 | EUR | 11.07.2021 | 14.07.2021 | detail |
2110191 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 2.7.2021-10.7.2021 | 8,54 | EUR | 11.07.2021 | 14.07.2021 | detail |
2110192 | Slevomat.cz, s.r.o. | prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka 2.7.2021-10.7.2021 | 8,54 | EUR | 11.07.2021 | 14.07.2021 | detail |
2110193 | Vladimír Látka | prestrešenie pódia dvor na openair predstavenia - storno poplatok | 375,00 | EUR | 12.07.2021 | 14.07.2021 | detail |
2110194 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | Elektrická energia a zrážková voda 6/21 - Dielne | 45,29 | EUR | 15.07.2021 | 19.07.2021 | detail |
2110195 | Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť | vodné, stočné 2. štvrťrok 2021 - Dielne | 13,55 | EUR | 09.07.2021 | 19.07.2021 | detail |
2110196 | SOFTIP a.s. | podpora HR a riadenie ekon. informácií EKO 3Q 2021 | 271,26 | EUR | 20.07.2021 | 20.07.2021 | detail |
2110197 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | oprava zdvižnej plošiny - výťah | 174,00 | EUR | 20.07.2021 | 23.07.2021 | detail |
2110198 | KRANKAS s.r.o. | odborné výkony a služby PZS 6/21 | 43,20 | EUR | 05.07.2021 | 26.07.2021 | detail |
2110199 | KRANKAS s.r.o. | lekárske prehliadky 6/21 | 15,00 | EUR | 05.07.2021 | 26.07.2021 | detail |
2110200 | T+T, a.s. | vývoz odpadu 2Q 2021 | 172,80 | EUR | 07.07.2021 | 26.07.2021 | detail |
2110201 | Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO | revíziekomínov a dymovodov | 70,00 | EUR | 28.07.2021 | 30.07.2021 | detail |
2110202 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 126,70 | EUR | 28.07.2021 | 30.07.2021 | detail |
2110203 | Kopčok Zlatko servis javiskových zariadení | Pravidelná prehliadka javiskových ťahov | 770,00 | EUR | 22.07.2021 | 30.07.2021 | detail |
2110204 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 250,01 | EUR | 23.07.2021 | 30.07.2021 | detail |
2110205 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrina 8/21 | 788,00 | EUR | 01.08.2021 | 02.08.2021 | detail |
2110206 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 8/21 | 50,40 | EUR | 01.08.2021 | 02.08.2021 | detail |
2110207 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - august 2021 | 1228,75 | EUR | 02.08.2021 | 02.08.2021 | detail |
2110208 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 7/2021 | 36,00 | EUR | 31.07.2021 | 02.08.2021 | detail |
2110209 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 8/21 | 1388,00 | EUR | 01.08.2021 | 02.08.2021 | detail |
2110210 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 7/21 | 73,57 | EUR | 03.08.2021 | 03.08.2021 | detail |
2110211 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 7/21 | 43,20 | EUR | 03.08.2021 | 04.08.2021 | detail |
2110212 | El-Tab s.r.o. | Oprava elektroinštalácie v byte divadla | 695,00 | EUR | 01.07.2021 | 06.08.2021 | detail |
2110213 | MaM multimedia s.r.o | Poplatok a správa domény divadlozilina.eu, rozsutec.eu | 295,20 | EUR | 01.08.2021 | 06.08.2021 | detail |
2110214 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete ticketportal - odohraté predstavenia 7/21 | 42,09 | EUR | 03.08.2021 | 09.08.2021 | detail |
2110215 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - nedoplatok 7/21 | 284,01 | EUR | 09.08.2021 | 10.08.2021 | detail |
2110216 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.7.2021-30.9.2021 | 163,22 | EUR | 09.08.2021 | 12.08.2021 | detail |
2110217 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 7/21 | 42,35 | EUR | 13.08.2021 | 18.08.2021 | detail |
2110218 | HR work, s.r.o. | Ekonomické služby - Mzdy za 7/2021 | 722,00 | EUR | 31.07.2021 | 19.08.2021 | detail |
2110219 | Cinefor s.r.o. | Náhradné diely na sedačky do veľkej sály | 1199,88 | EUR | 19.07.2021 | 19.08.2021 | detail |
2110220 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby júl 2021 | 257,00 | EUR | 31.07.2021 | 19.08.2021 | detail |
2110221 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | stravné lístky - august 2021 doobjednávka | 146,78 | EUR | 20.08.2021 | 23.08.2021 | detail |
2110222 | SOFTIP a.s. | Služby cez vzdialený prístup | 156,00 | EUR | 25.08.2021 | 25.08.2021 | detail |
2110223 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 72,78 | EUR | 23.08.2021 | 25.08.2021 | detail |
2110224 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 244,21 | EUR | 23.08.2021 | 25.08.2021 | detail |
2110225 | D&K klima s.r.o. | Kontrola úniku chladiva a servis vzduchotechniky | 416,60 | EUR | 25.08.2021 | 30.08.2021 | detail |
2110226 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | Bojler - byt | 158,89 | EUR | 31.08.2021 | 31.08.2021 | detail |
2110227 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 9/21 | 1070,00 | EUR | 01.09.2021 | 02.09.2021 | detail |
2110228 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 9/21 | 50,40 | EUR | 01.09.2021 | 02.09.2021 | detail |
2110229 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - september 2021 | 2130,40 | EUR | 02.09.2021 | 02.09.2021 | detail |
2110230 | D&K klima s.r.o. | Montáž teplovodného výmenníka do vzduchotechnickej jednotky | 999,43 | EUR | 25.08.2021 | 02.09.2021 | detail |
2110231 | WEBLIFE s.r.o. | Vystreľovacie konfety do inscenácie Sám sebe sám | 93,74 | EUR | 02.09.2021 | 03.09.2021 | detail |
2110232 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 8/2021 | 36,00 | EUR | 31.08.2021 | 06.09.2021 | detail |
2110233 | LIVONEC SK s.r.o. | Revízia elektrických spotrebičov | 608,69 | EUR | 24.08.2021 | 06.09.2021 | detail |
2110234 | LIVONEC SK, s.r.o. | Odstránenie závad na požiarnych dverách | 156,46 | EUR | 24.08.2021 | 06.09.2021 | detail |
2110235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 9/21 | 1388,00 | EUR | 01.09.2021 | 06.09.2021 | detail |
2110236 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 8/21 | 43,20 | EUR | 03.09.2021 | 07.09.2021 | detail |
2110237 | Orange Slovensko a.s | Telefón Huawei P40 Lite | 99,50 | EUR | 27.08.2021 | 07.09.2021 | detail |
2110238 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | Zmluvný servis zdvíhacích zariadení 3. štvrťrok 2021 | 248,40 | EUR | 31.08.2021 | 07.09.2021 | detail |
2110239 | SLOVPAP s.r.o. | Kancelárske potreby, čistiace prostriedky | 310,39 | EUR | 03.09.2021 | 07.09.2021 | detail |
2110240 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o | Predplatné poradca podnikateľa - ročník 2022 | 26,40 | EUR | 03.09.2021 | 08.09.2021 | detail |
2110241 | PROEKO s.r.o | Online školenie - zamestnávateľ vs. očkovací zákon | 69,00 | EUR | 03.09.2021 | 09.09.2021 | detail |
2110242 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 8/21 - nedoplatok | 206,15 | EUR | 08.09.2021 | 09.09.2021 | detail |
2110243 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby august 2021 | 257,00 | EUR | 31.08.2021 | 13.09.2021 | detail |
2110244 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 7,32 | EUR | 11.09.2021 | 17.09.2021 | detail |
2110245 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Elektrická energia a zrážková voda 8/21 | 15,25 | EUR | 15.09.2021 | 20.09.2021 | detail |
2110246 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač programový plagát | 15,60 | EUR | 13.09.2021 | 20.09.2021 | detail |
2110247 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač samolepky | 45,00 | EUR | 17.09.2021 | 20.09.2021 | detail |
2110248 | Róbert Kočan | Fotografovanie inscenácií Vedľajšie účinky, A je tu zas, Triky fet makači a portrétov | 1210,00 | EUR | 21.09.2021 | 22.09.2021 | detail |
2110249 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 7,32 | EUR | 21.09.2021 | 27.09.2021 | detail |
2110250 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 1,22 | EUR | 21.09.2021 | 27.09.2021 | detail |
2110251 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 4,88 | EUR | 21.09.2021 | 27.09.2021 | detail |
2110252 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda dielne 8/21 | 28,73 | EUR | 15.09.2021 | 27.09.2021 | detail |
2110253 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 198,74 | EUR | 23.09.2021 | 28.09.2021 | detail |
2110254 | Busy s.r.o. | Preprava autobusom 17.9.2021 Žilina-Brezno a späť | 355,20 | EUR | 22.09.2021 | 28.09.2021 | detail |
2110255 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie inscenácie Vedľajšie účinky | 150,00 | EUR | 30.09.2021 | 01.10.2021 | detail |
2110256 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie, strih, zvuk, réžia inscenácie Bezzubatá | 750,00 | EUR | 29.09.2021 | 01.10.2021 | detail |
2110257 | Mesto Žilina | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1.10.2021-31.12.2021 | 163,57 | EUR | 29.09.2021 | 01.10.2021 | detail |
2110258 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 10/21 | 1411,00 | EUR | 01.10.2021 | 01.10.2021 | detail |
2110259 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 10/21 | 50,40 | EUR | 01.10.2021 | 01.10.2021 | detail |
2110260 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - október 2021 | 3292,05 | EUR | 01.10.2021 | 04.10.2021 | detail |
2110261 | BIGBANG studio s.r.o. | Návrh scény a kulís pre predstavenie Anna Karenina | 1400,00 | EUR | 31.07.2021 | 04.10.2021 | detail |
2110262 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 9/2021 | 36,00 | EUR | 30.09.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110263 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 9/21 | 43,20 | EUR | 04.10.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110264 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 7,32 | EUR | 02.10.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110265 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 17,08 | EUR | 02.10.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110266 | Slevomat.cz s.r.o | Prenájom obchodnej platformy - otvorená vstupenka | 3,66 | EUR | 02.10.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110267 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 10/21 | 1388,00 | EUR | 01.10.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110268 | ELF media s.r.o. | Pieskovaná fólia | 168,00 | EUR | 06.10.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110269 | COMPA, s.r.o. | Príprava vozidla k STK a emisná kontrola, oprava vozidla Renault | 2123,47 | EUR | 27.09.2021 | 06.10.2021 | detail |
2110270 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby 9/21 | 257,00 | EUR | 30.09.2021 | 07.10.2021 | detail |
2110271 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 146,68 | EUR | 05.10.2021 | 12.10.2021 | detail |
2110272 | T + T a.s | Vývoz odpadu 3. štvrťrok 2021 | 28,80 | 172,80 | 07.10.2021 | 12.10.2021 | detail |
2110273 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok za elektrinu 9/21 | 329,62 | EUR | 07.10.2021 | 12.10.2021 | detail |
2110274 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete ticketportal - odohraté predstavbenia 9/21 | 110,20 | EUR | 05.10.2021 | 12.10.2021 | detail |
2110275 | SLOVPAP s.r.o. | Čistiace potreby, toaletný papier | 144,01 | EUR | 06.10.2021 | 12.10.2021 | detail |
2110276 | Stella Digit s.r.o. | Návrh vytvorenia projektovej koncepcie webovej platformy | 600,00 | EUR | 13.10.2021 | 15.10.2021 | detail |
2110277 | OZ pre podporu netradičných foriem umenia | Vyúčtovanie vstupeniek Hudba sveta | 487,60 | EUR | 18.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110278 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda dielne 9/21 | 44,56 | EUR | 14.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110279 | Slovenská autobusová doprava Žilina a.s | Vodné a stočné - 3Q 2021 - dielne | 4,51 | EUR | 11.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110280 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné - 3Q 2021 | 702,46 | EUR | 30.09.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110281 | Slevomat.cz s.r.o | Provízia za nevyužité vouchery | 752,22 | EUR | 11.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110282 | Slevomat.cz s.r.o | Provízia za nevyužité vouchery | 37,74 | EUR | 11.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110283 | Slevomat.cz s.r.o | Provízia za nevyužité vouchery | 79,25 | EUR | 11.10.2021 | 18.10.2021 | detail |
2110284 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač plagát , poster Vedľajšie účinky | 88,20 | EUR | 18.10.2021 | 19.10.2021 | detail |
2110285 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač plagátov, nálepiek 30. výročie | 168,60 | EUR | 18.10.2021 | 19.10.2021 | detail |
2110286 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač a výroba - hlavičkový papier | 54,00 | EUR | 18.10.2021 | 19.10.2021 | detail |
2110287 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 9/21 | 185,62 | EUR | 19.10.2021 | 19.10.2021 | detail |
2110288 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - doobjednávka 17ks | 71,29 | EUR | 19.10.2021 | 19.10.2021 | detail |
2110289 | ABTLAČ SK s.r.o. | Tlač programový plagát a bonusová vstupenka | 63,60 | EUR | 19.10.2021 | 19.10.2021 | detail |
2110290 | TM Sound s.r.o | Oprava reproduktora | 100,32 | EUR | 24.09.2021 | 21.10.2021 | detail |
2110291 | Talux s.r.o. | Kontrola plynového zariadenia a regulácie | 41,52 | EUR | 18.10.2021 | 21.10.2021 | detail |
2110292 | SOFTIP a.s. | Podpora HR a riadenie ekon. informácií EKO 4Q 2021 | 271,26 | EUR | 21.10.2021 | 21.10.2021 | detail |
2110293 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 6/21 | 327,31 | EUR | 20.07.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110294 | LITA autorská spoločnosť | Záloha na tantiémy Naše fotky | 1098,10 | EUR | 27.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110295 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o | Ročný prístup do Verejnej správy SR | 204,00 | EUR | 19.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110296 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač plagáty a postery Naše fotky | 72,60 | EUR | 26.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110297 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač plagáty a fólie | 189,60 | EUR | 26.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110298 | SIDOR s.r.o. | Výmena expanznej nádoby v kotolni MD Žilina | 1199,21 | EUR | 22.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110299 | Busy s.r.o. | Preprava autobusom 11.10.2021 Žilina-Bratislava a späť - Bezzubatá Nová Dráma | 363,60 | EUR | 18.10.2021 | 27.10.2021 | detail |
2110300 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 218,89 | EUR | 23.10.2021 | 28.10.2021 | detail |
2110301 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 76,03 | EUR | 29.10.2021 | 29.10.2021 | detail |
2110302 | Juraj Špalek | Úprava scény Bezzubatá | 100,00 | EUR | 08.10.2021 | 29.10.2021 | detail |
2110303 | LITA autorská spoločnosť | Záloha na tantiémy Deň, keď som ja už viac nebol ja | 823,60 | EUR | 29.10.2021 | 29.10.2021 | detail |
2110304 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 11/21 | 50,40 | EUR | 01.11.2021 | 02.11.2021 | detail |
2110305 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 11/21 | 1412,00 | EUR | 01.11.2021 | 02.11.2021 | detail |
2110306 | Juraj Špalek | Výroba scény Naše fotky doplatok | 2040,00 | EUR | 22.10.2021 | 02.11.2021 | detail |
2110307 | blurryzone s.r.o | Sprostredkovanie výtvarného návrhu, kostýmov, scény inscenácie Naše fotky - doplatok 50% | 2400,00 | EUR | 02.11.2021 | 02.11.2021 | detail |
2110308 | blurryzone s.r.o. | Sprostredkovanie réžie inscenácie Naše fotky - doplatok 50% | 3000,00 | EUR | 02.11.2021 | 02.11.2021 | detail |
2110309 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - 11/2021 - 746ks | 3128,50 | EUR | 03.11.2021 | 03.11.2021 | detail |
2110310 | AT a.s. | Chladiaca kvapalina | 8,40 | EUR | 03.11.2021 | 03.11.2021 | detail |
2110311 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 11/21 | 1388,00 | EUR | 01.11.2021 | 03.11.2021 | detail |
2110312 | MaM multimedia s.r.o | SSL certifikát 17.12.2021 - 16.12.2022 | 48,00 | EUR | 01.11.2021 | 03.11.2021 | detail |
2110313 | Verlag dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. | Online konferencia “Finančný príspevok a stravné poukážky | 70,80 | EUR | 03.11.2021 | 04.11.2021 | detail |
2110314 | AMREX s.r.o. | Látky a materiál na kostýmy do inscenácie Anna Karenina | 535,32 | EUR | 29.10.2021 | 05.11.2021 | detail |
2110315 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 10/2021 | 36,00 | EUR | 31.10.2021 | 05.11.2021 | detail |
2110316 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 10/21 | 43,20 | EUR | 03.11.2021 | 05.11.2021 | detail |
2110317 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok za elektrinu 10/21 | 283,62 | EUR | 08.11.2021 | 09.11.2021 | detail |
2110318 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby november 2021 | 257,00 | EUR | 31.10.2021 | 09.11.2021 | detail |
2110319 | JUPITER FILM s.r.o | Nakrúcanie a realizácia spotu Naše fotky | 150,00 | EUR | 02.11.2021 | 11.11.2021 | detail |
2110320 | HAPPY END spol s.r.o | Páska pre vyznačenie manipulačného priestoru do inscenácie Žltá čiara | 166,80 | EUR | 08.11.2021 | 11.11.2021 | detail |
2110321 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete Ticketportal - 10/21 | 160,20 | EUR | 05.11.2021 | 11.11.2021 | detail |
2110322 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda dielne 10/21 | 133,21 | EUR | 10.11.2021 | 12.11.2021 | detail |
2110323 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 10/21 | 264,32 | EUR | 12.11.2021 | 12.11.2021 | detail |
2110324 | Mgr. Peter Vaňouček | Vyúčtovanie vstupeniek Hommo Hana Hegerová | 291,09 | EUR | 02.11.2021 | 15.11.2021 | detail |
2110325 | SLOVPAP s.r.o. | Čistiace a kancelárske potreby | 435,17 | EUR | 12.11.2021 | 15.11.2021 | detail |
2110326 | Orange Slovensko a.s | Telefón Iphone | 100,00 | EUR | 10.11.2021 | 15.11.2021 | detail |
2110327 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | Fosforeskujúca páska do predstavení | 59,22 | EUR | 18.11.2021 | 22.11.2021 | detail |
2110328 | SLOVPAP SK s.r.o. | Čistiace prostriedky a respirátory | 186,92 | EUR | 22.11.2021 | 23.11.2021 | detail |
2110329 | D&K klima s.r.o. | Demontáž a montáž usmerňovača napätia na vzduchotechnickom zariadení | 285,84 | EUR | 22.11.2021 | 25.11.2021 | detail |
2110330 | dr.bencik, s.r.o. | Grafický vizuál inscenácie Naše fotky | 850,00 | EUR | 22.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
2110331 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 208,42 | EUR | 23.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
2110332 | REVIMONT - DG, s.r.o. | Školenie obsluhy javiskových zdvíhacích zariadení | 192,98 | EUR | 26.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
2110333 | Ticketportal SK, s.r.o | Zrušené predstavenie III gaštanové kone | 15,24 | EUR | 25.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
2110334 | Simply supplies a.s. | Prenájom tlačiarne a výtlačky | 104,93 | EUR | 26.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
2110335 | pre Vás, s.r.o. | Antigénne testy | 218,90 | EUR | 24.11.2021 | 29.11.2021 | detail |
2110336 | Ticketportal SK, s.r.o | Zrušené predstavenie Naše fotky 25.11.2021 | 4,52 | EUR | 29.11.2021 | 30.11.2021 | detail |
2110337 | TM Sound s.r.o | Káble, koncovky, označovacie pásky, pena na mikrofón | 134,94 | EUR | 29.11.2021 | 30.11.2021 | detail |
2110338 | PRESCONT, s.r.o. | Školenie obslúh kotlov, skúšky | 216,00 | EUR | 26.11.2021 | 30.11.2021 | detail |
2110339 | Slovenská pošta a.s. | Vystavenie splnomocnení | 4,50 | EUR | 30.11.2021 | 30.11.2021 | detail |
2110340 | JAF HOLZ SLOVAKIA s.r.o. | Preglejky a konštrukčné drevo do inscenácie Anna Karenina | 3648,29 | EUR | 25.11.2021 | 01.12.2021 | detail |
2110341 | Ticketportal SK, s.r.o | Zrušené predstavenie Žltá čiara 2.12.2021, Neznášam ťa 4.12.2021 | 7,78 | EUR | 29.11.2021 | 01.12.2021 | detail |
2110342 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | Preddavková platba za plyn 12/21 | 1388,00 | EUR | 01.12.2021 | 01.12.2021 | detail |
2110343 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preddavková platba za elektrinu 12/21 | 1471,00 | EUR | 01.12.2021 | 01.12.2021 | detail |
2110344 | osobnyudaj.sk s.r.o | Výkon zodpovednej osoby 12/21 | 50,40 | EUR | 01.12.2021 | 01.12.2021 | detail |
2110345 | Alza.cz a.s. | Sieťové káble, audio káble, videokáble a wifi router | 137,49 | EUR | 30.11.2021 | 02.12.2021 | detail |
2110346 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky 12/2021 815ks | 3417,87 | EUR | 02.12.2021 | 02.12.2021 | detail |
2110347 | Ticketportal SK, s.r.o | Využitie siete ticketportal - odohraté predstavenia 11/21 | 118,11 | EUR | 30.11.2021 | 02.12.2021 | detail |
2110348 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 11/2021 | 36,00 | EUR | 30.11.2021 | 03.12.2021 | detail |
2110349 | MPO - metal s.r.o | Železo do scény Anna Karenina | 1437,70 | EUR | 30.11.2021 | 03.12.2021 | detail |
2110350 | Róbert Kočan | Umelecké fotografovanie inscenácie Naše fotky | 300,00 | EUR | 03.12.2021 | 03.12.2021 | detail |
2110351 | ELF media s.r.o. | Tlač bannera k inscenácii Naše fotky | 72,00 | EUR | 25.10.2021 | 03.12.2021 | detail |
2110352 | EDOS-PEM s.r.o. | Vzdelávacie služby - školenie pre ekonomické oddelenie | 89,00 | EUR | 02.12.2021 | 06.12.2021 | detail |
2110353 | Profigrafik.sk s.r.o. | Licencia na použitie diela a exporty zdrojových súborov | 500,00 | EUR | 03.12.2021 | 06.12.2021 | detail |
2110354 | Krankas s.r.o. | Odborné výkony a služby PZS 11/21 | 43,20 | EUR | 02.12.2021 | 07.12.2021 | detail |
2110356 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 11/21 - nedoplatok | 97,58 | EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | detail |
2110357 | blurryzone s.r.o | Kostýmy do inscenácie Naše fotky | 3498,25 | EUR | 06.12.2021 | 08.12.2021 | detail |
2110358 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač plagáty, program | 85,20 | EUR | 08.12.2021 | 09.12.2021 | detail |
2110359 | AB TLAČ SK s.r.o | Tlač záložiek | 30,00 | EUR | 09.12.2021 | 09.12.2021 | detail |
2110360 | Krajské kultúrne stredisko v Žiline | Vyúčtovanie Improliga SKeCZ 19.11.2021 | 291,09 | EUR | 09.12.2021 | 09.12.2021 | detail |
2110361 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby 11/2021 | 257,00 | EUR | 30.11.2021 | 13.12.2021 | detail |
2110362 | Ticketportal SK, s.r.o | Zrušené predstavenie Triky fet makači 29.12.2021 | 1,73 | EUR | 13.12.2021 | 15.12.2021 | detail |
2110363 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | Zrážková voda dielne 11/21 | 354,88 | EUR | 14.12.2021 | 17.12.2021 | detail |
2110364 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu 3Q 2021 | 131,35 | EUR | 15.12.2021 | 17.12.2021 | detail |
2110365 | LITA autorská spoločnosť | Licenčné odmeny 11/21 | 334,15 | EUR | 16.12.2021 | 20.12.2021 | detail |
2110366 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o | Stravné lístky - január 2022 | 2264,60 | EUR | 20.12.2021 | 20.12.2021 | detail |
2110367 | LIVONEC SK s.r.o. | Vykonanie kontroly stabilného hasiaceho zariadenia | 553,68 | EUR | 09.12.2021 | 27.12.2021 | detail |
2110368 | LIVONEC SK s.r.o. | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za mesiac 12/2021 | 36,00 | EUR | 17.12.2021 | 27.12.2021 | detail |
2110369 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné - 4Q 2021 | 695,10 | EUR | 22.12.2021 | 27.12.2021 | detail |
2110370 | MPO - metal s.r.o | Železo do scény Anna Karenina | 671,21 | EUR | 28.12.2021 | 29.12.2021 | detail |
2110371 | Orange Slovensko a.s | Telefónne poplatky | 206,98 | EUR | 23.12.2021 | 29.12.2021 | detail |
2110372 | TALUX, s.r.o. | Výmena a montáž zdroja tepla - kotle | 43742,40 | EUR | 29.12.2021 | 30.12.2021 | detail |
2110373 | Juraj Špalek | Výroba scény Anna Karenina vyúčtovanie | 7242,80 | EUR | 30.12.2021 | 30.12.2021 | detail |
2110374 | PUBLIC VISION s.r.o. | Kamerové služby 12/21 | 257,00 | EUR | 31.12.2021 | 31.12.2021 | detail |